Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-300.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-300.300 €
28,78%
-246.671 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-246.671 €
23,64%
-204.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-204.200 €
19,57%
-140.707 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-140.707 €
13,48%
118.357 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
118.357 €
11,34%
-22.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.000 €
2,11%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
0,58%
5.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.200 €
0,50%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.557 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -913.878 € |
20: Verwaltungsergebnis | -784.321 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 129.557 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -913.878 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -784.321 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 246.400 € |
30: Jahresergebnis | -537.921 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -537.921 € |